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内部控制(三)
总共有 28 条题目
内部控制(三)
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1
在COSO内部控制框架中,被称为企业“最高层
2
COSO内部控制架构将风险评估描述成一个可以
3
下列选项中不是审计委员会恰当成员的是____
4
下列选项是针对某一大型制造公司组织结构进
5
以下关于审计委员会描述错误的是______。
6
甲企业管理层发现公司账簿上的存货总额与盘
7
为了符合有关监管组织的独立性要求,某房产
8
内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报
9
某大型能源企业董事会在公司高管修改财务报
10
大学生A某毕业后进入一家单位财务科工作,
以下关于我国颁布实施的《企业内部控制基本
按照COSO委员会的观点,大多数交易可分成三
甲企业拥有多个产品部门,过去经常发生各产
下列选项中,属于侦察式控制活动的是______
良好的披露制度是以市场为基础的监督企业行
下列关于公司治理应遵循的基本原则的描述错
A公司是一家为某旅游景点提供缆车服务的缆
调节和复核业绩属于侦察式控制,即在不希望
加强公司治理披露,可以通过下列途径实现__
美国注册会计师协会发布的《企业准则公告第
甲公司设有内部审计部门,内审部门的经理由
下列各项中属于控制环境因素的包括______。
人们越来越多地认同外部审计师必须保证其独
内部控制系统必须接受监察,监察是不断对内
甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由
就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下
控制环境是其他内部控制元素的根基,以下属
下列关于审计委员会的说法正确的有______。
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