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内部控制(一)
总共有 47 条题目
内部控制(一)
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1
简述公司治理披露的主要内容。
2
简述公司治理的基本原则。
3
简述审计委员会与外部审计的关系。
4
在总结某知名企业集团破产的过程中,人们发
5
A公司总经理在年度工作报告中对该公司的风
6
简述常见的内部控制活动的内容。
7
简述审计委员会的职责范围。
8
简述建立有效的公司治理制度时需考虑的因素
9
简述COSO内部控制框架的控制环境要素的主要
10
2010年初,某公司总经理在公司全体员工大会
简述企业审计委员会与企业内部审计的关系。
简述内部审计师在企业中的地位和作用。
丙公司为上市公司。丙公司根据相关法规的规
简述COSO对内部控制的定义。
以下各项中会妨碍信息与沟通控制活动进行的
内部控制的管理对象是( )。 A.企业内
在COSO内部控制框架中,属于其他内部因素根
下列不属于审计委员会的职能范围的是( )
若审计委员会成员之间有不同意见,应( )
股东有效行使其表决权能力的先决条件是(
将企业的内部控制情况告知股东的责任应由(
以下属于人员控制的内容的是( )。 A.
以下关于提名委员会的说法正确的是( )。
使用保险箱储存现金和重要文件这一控制方式
代表了成熟阶段的研究结果,堪称内部控制发
董事会中独立董事的重要性主要体现在( )
下列符合公司审计委员会委员任职资格的是(
董事会的大部分成员应当是( )。 A.内部
以下不属于控制环境因素的范围的是( )。
下列关于披露制度的描述正确的有( )。 A
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