试题与答案

ABC会计师事务所派出审计小组对Y公司2005年度会计报表进行审计。注册会计师 A负

题型:多项选择题

题目:

ABC会计师事务所派出审计小组对Y公司2005年度会计报表进行审计。注册会计师 A负责审计货币资金项目。基于以前年度对该公司的审计表明有关货币资金的内部控制较为健全有效,A决定采用依赖有关内部控制进行审计的策略,对货币资金内部控制进行测试,然后再根据测试的结果对库存现金、银行存款实施监盘、函证和抽查等实质性测试程序。以下是A在审计过程中了解的情况和有关审计程序的实施情况。
资料一:该公司出纳员B的职责包括: (1)按照规定程序和权限办理货币资金收付业务; (2)保管支票和支付款项的全部印章,并负责对支票和印章的使用情况进行登记;(3)负责登记现金日记账和银行存款日记账;(4)对库存现金日清月结,并定期编制银行存款余额调节表,使银行存款日记账与银行对账单调节相符;(5)文秘。
资料二:为顺利实施库存现金监盘程序,注册会计师A在监盘日的前一天通知该公司财务负责人,要求其告知出纳做好相应准备。考虑到出纳每天上午上班后要去银行办理有关业务,监盘时间安排在下午上班时。监盘时,先由出纳将现金全部放人保险柜封存,然后将全部凭证入账,结出当时现金日记账余额,然后A在财务负责人和出纳在场的情况下清点现金,并做出记录。清点后,由出纳填制“库存现金盘点表”,该表经出纳员和A共同签字后,由A收回作为工作底稿,并将其与现金日记账核对。
资料三:现场审计快结束时,审计小组接到群众举报,反映该公司于2005年12月曾以“支付材料款”为名,通过银行套取现金后,用于给职工发放奖金,为此,A决定追加审计程序予以澄清。
要求:根据上述资料,请代A注册会计师从下列问题的备选答案中选出正确答案。

资料一中存在违背内部会计控制规范的现象是( )。

A.货币资金业务不相容职务混岗

B.货币资金业务授权批准手续不健全

C.办理付款业务所需全部印章交由一人保管

D.以货币资金对外投资未按照投资计划投出

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0403/5350f710700be5a09d01ad2f788e5ffe.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:(1)新文化运动的背景: ①政治方面:北洋军阀统治时期,军阀混战、政治腐败,国家处于内忧外患之中。帝国主义列强利用中国政局动荡,加紧侵略中国。②经济方面:一战期间,由于帝国主义国家忙于战争...

试题推荐
微信公众账号搜索答案