试题与答案

在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。

题型:单项选择题

题目:

在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部审计师使用否定性函证,这是因为:

A.运货和开票的内部控制薄弱。
B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规。
C.许多账户余额较大。
D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小。

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0202/5699335b3e7cea4368e90c088f8d458e.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:A, B, D, E解析:风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程,具体包括了解机构,风险评估,规划监管行动,准备风险为本的现场检查,实施风险为本的现场检查...

试题推荐
微信公众账号搜索答案