试题与答案

(本题型共5大题,20小题,每小题均有多个正确答案,请从每小题的备选答案中选出你认为

题型:多项选择题

题目:


(本题型共5大题,20小题,每小题均有多个正确答案,请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案)

A注册会计师负责对X公司20×9年度财务报表进行审计。A注册会计师应当了解被审计单位内部控制后开展风险评估并确定是否实施控制测试,请对下列事项做出正确的专业判断。

在识别和了解控制后注册会计师对控制的评价结论可能是( )。

A.内部控制运行有效

B.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行

C.控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制

D.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行

答案:

参考答案:B,C,D

解析:选项A的结论不是了解内部控制后得出的,而是实施控制测试后得出的。

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