试题与答案

注册会计师在对华光公司进行会计报表审计时,发现贵公司内部控制制度存在严重缺陷,在下列

题型:问答题

题目:

注册会计师在对华光公司进行会计报表审计时,发现贵公司内部控制制度存在严重缺陷,在下列获取的审计证据中哪些为注册会计师可以依赖原因何在
(1)销货发票副本;
(2)现金盘点单、存货盘点单;
(3)购货发票副本;
(4)华光公司管理当局声明书;
(5)应收账款函证回函。

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

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