试题与答案

(一)资料 2011年3月,某审计组对某公司2010年度财务收支进行审计。有关情况

题型:多项选择题

题目:

(一)资料
2011年3月,某审计组对某公司2010年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下:
1.审计人员对货币资金业务内部控制进行测试时,发现如下情况:
(1)收付业务办理后,出纳员甲在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
(2)为方便款项的及时支付,支票和印章由会计人员乙统一保管。
(3)5万元以下的付款业务,会计人员乙可以直接办理;5万元以上的付款业务,均需由财务经理丙审批签字后方可支付。
(4)会计主管丁定期核对银行存款日记账与银行对账单,并编制银行存款余额调节表。
2.审计人员对库存现金进行了监盘。库存现金盘点数是7000元,另有一张上月经销售经理签字批准的金额为5000元的差旅费借条,盘点时现金日记账余额为13000元,无其他未入账凭证;此外在保险柜中发现一本个人活期存折,2010年10月9日开户,户名为出纳员甲,开户当天存入现金80000元,经询问是保险公司支付的当年保险赔偿金。
3.2010年5月1日,该公司为购置S设备借入半年期银行借款,该设备2010年6月1日购入,经安装调试后,于6月20日交付使用,当年应付利息费用15万元,已全部预提计入S设备的入账价值。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。

“资料1”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有______。

A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记

B.支票和印章由会计人员乙统一保管

C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务

D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

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