试题与答案

一患者患糖尿病12年,已并发肾小球硬化症及视网膜病变。导致这种微血管病变的因素中下列

题型:单项选择题

题目:

一患者患糖尿病12年,已并发肾小球硬化症及视网膜病变。导致这种微血管病变的因素中下列哪项与之无关

A.血液流变学改变

B.凝血机制失调

C.血小板功能改变

D.GHb含量增高

E.电解质紊乱

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:①标准溶液:已知准确浓度的用于滴定分析的溶液,称为标准溶液。该溶液的浓度用物质的量浓度表示,也可以用滴定度表示。②标准溶液的配制方法有两种:直接法和标定法。③基准物质可用直接法配制标准溶...

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题型:多项选择题 案例分析题

患者女,56岁,因“反复高热2个月”来诊。诊断为膈下脓肿。禁食近1个月,全身明显消耗。拟急诊剖腹探查。

为查明原因,亟须做的检查是(提示患者采用气管内插管全身麻醉,诱导及维持过程中血压、心率稳定。皮肤消毒时突然出现心室颤动,经静脉注射肾上腺素lmg及心脏按压2min后复苏。)()

A.动脉血气分析

B.ECG

C.血钾

D.心肌酶谱

E.心脏B超

F.冠状动脉造影

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题型:问答题 简答题

ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:

(1)甲公司营业收入的发生认定存在特别风险。相关控制在2013年度审计中经测试运行有效。因这些控制本年未发生变化,审计项目组拟继续予以信赖,并依赖了上年审计获取的有关这些控制运行有效的审计证据。

(2)考虑到甲公司2014年固定资产的采购主要发生在下半年,审计项目组从下半年固定资产采购中选取样本实施控制测试。

(3)甲公司与原材料采购批准相关的控制每日运行数次,审计项目组确定样本规模25个。考虑到该控制自2014年7月1日起发生重大变化,审计项目组从上半年和下半年的交易中分别选取12个和13个样本实施控制测试。

(4)审计项目组对银行存款实施了实质性程序,未发现错报,因此认为甲公司与银行存款相关的内部控制运行有效。

(5)甲公司内部控制制度规定,财务经理每月应复核销售返利计算表,检查销售收入金额和返利比例是否准确,如有异常进行调查并处理,复核完成后签字存档。审计项目组选取了3个月的销售返利计算表,检查了财务经理的签字,认为该控制运行有效。

(6)审计项目组拟信赖与固定资产折旧计提相关的自动化应用控制。因该控制在2013年度审计中测试结果满意,且在2014年未发生变化,审计项目组仅对信息技术一般控制实施测试。

针对上述第(1)至第(6)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

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