试题与答案

张注册会计师对公司借款的内控进行测试,并进行实质性检查,请说明其审计程序中哪项判断不

题型:单项选择题

题目:

张注册会计师对公司借款的内控进行测试,并进行实质性检查,请说明其审计程序中哪项判断不妥( )。

A.要索取借款的授权批准文件,检查其授权是否恰当,手续是否齐全

B.要检查筹资业务的会计记录和执行等方面是否有明确的职责分工,授权批准手续是否完备、入账是否及时准确

C.在执行借款的实质性审计时,要将被审计单位是否低估借款作为重点关注点

D.因上年度内部控制评价是同一会计师事务所和注册会计师进行的,所以本年度就可以不再关注内部控制并进行测试,直接进行实质性测试

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0525/c28484172a84018dc49d2037ae72fd3d.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:D解析:[分析] 与传统的网络操作系统相比,Linux操作系统主要有以下几个特点:不限制应用程序可用内存的大小;具有虚拟内存的能力,可以利用硬盘来扩展内存:允许在同一时间内,运行多个应用程序;支...

试题推荐
微信公众账号搜索答案