试题与答案

注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书

题型:判断题

题目:

注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当.发表的审计意见。( )

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:A, B, D解析:选项C是影响短期偿债能力的报表外因素

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题型:选择题

依次填入下列各横线处的词语,最恰当的一组是()

①我们现在缺少的,恰恰是一个成熟的、健全的石油市场机制。国内油价的调整(或调高或调低),利用的都是“政策之手”,而不是依靠“市场之手”自行调节,这才是问题的  症结所在。

②针对公交车、轨道交通上抢座位、大声打电话等不文明行为,上海数十位志愿者正发起一场“承诺文明乘车”的活动,召集网友乘车时腰间   “绿丝带”,承诺做一名文明乘客。

③在迅速发展的资讯时代,传媒在语言文字上出现少许差错在所难免,有许多出版物为此专门开设了“差错更正栏”,还有“有奖捉错”,并对相关责任人予以    ,这是负责任的表现。

A.症状佩带惩处

B.症结佩带惩戒

C.症状佩戴惩处

D.症结佩戴惩戒

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